Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11090 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A BRASÍLIA PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES. |
0,00 |
6.122,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A BRASÍLIA PARA REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÕES. |
6.122,73 |
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09/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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6.122,73 |
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13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11090/2024
MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686 |
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6.122,73 |
TOTAL |
6.122,73 |
6.122,73 |
6.122,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.