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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11124 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 488 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MADEIRA 15x15x2,75 EUC 126,85 2.537,00
80.00 MADEIRA 3x15x4,00 EUC 35,70 2.856,00
30.00 MADEIRA 12x12x2,75 EUC 82,50 2.475,00
20.00 MADEIRA 10x10x2,00 EUC 40,00 800,00
40.00 GUIA 15x5,50 EUC 40,00 1.600,00
85.00 TRAMA 7,00 595,00
2.00 TAB 30x5,50 EUC PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 MADEIRA 15x15x2,75 EUC MADEIRA 3x15x4,00 EUC MADEIRA 12x12x2,75 EUC MADEIRA 10x10x2,00 EUC GUIA 15x5,50 EUC TRAMA TAB 30x5,50 EUC PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 11.023,00
09/12/2024 LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/5220; 11.023,00
19/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11124/2024 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 11.023,00
TOTAL 11.023,00 11.023,00 11.023,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.