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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11147 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS "B" VIAGENS A PORTO ALEGRE DIAS 10,11/12/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO DO COSEMS COM REPRESENTANTES DO ESTADO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 02 DIÁRIAS "B" VIAGENS A PORTO ALEGRE DIAS 10,11/12/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE COMPARECER EM REUNIÃO DO COSEMS COM REPRESENTANTES DO ESTADO. 300,00
16/12/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 8931 E 97960 7826 300,00
18/12/2024 Pagamento de Empenho 11147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.