Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11175 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
LENTES P/ PACIENTES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LENTES P/ ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS CFE CONCESSAO DE AUXILIO EM ANEXO. |
0,00 |
1.145,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
LENTES P/ ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS CFE CONCESSAO DE AUXILIO EM ANEXO. |
1.145,01 |
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16/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 890/58164464; 890/58192113; |
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1.145,01 |
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18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11175/2024
ALINE BANDEIRA RUBENICK LTDA - 93550 |
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1.145,01 |
TOTAL |
1.145,01 |
1.145,01 |
1.145,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.