Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11202 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
0,00 |
113,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
FGTS REFERENTE MES PREF 2ª PARC 13º SAL/2024 |
113,13 |
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12/12/2024 |
LIQUIDADO CFE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024 |
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113,13 |
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18/12/2024 |
liquidado a maior |
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-0,01 |
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19/12/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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20/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11202/2024
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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113,12 |
TOTAL |
113,12 |
113,12 |
113,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.