Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11301 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR EMEF AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
1.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR EMEF AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
1.596,00 |
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12/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/80884; 22/80930; |
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1.596,00 |
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12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11301/2024, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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76,60 |
16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11301/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865001 |
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1.519,40 |
TOTAL |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
12/12/2024 |
76,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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76,60 |
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