Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11305 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DA CAMPINA REDONDA. |
99,90 |
499,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
SERVIÇO DE INTERNET PARA O GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DA CAMPINA REDONDA. |
499,50 |
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12/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 22/80942; 22/53372; 22/80918; 22/41752; 22/80893; |
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499,50 |
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12/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 11305/2024, CB NET INTERNET LTDA |
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19,20 |
16/12/2024 |
Pagamento de Empenho 11305/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902940 |
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480,30 |
TOTAL |
499,50 |
499,50 |
499,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
12/12/2024 |
19,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,20 |
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