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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11310 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 INTERNET- CLUBE ESQUINA BOM JESUS 110,00 550,00
5.00 COMUNIDADE LINHA MENDES 110,00 550,00
5.00 COMUNIDADE GUANXUMA 110,00 550,00
5.00 CENTRO SOCIAL - DOM JOÃO BECKER 160,00 800,00
5.00 COMUNIDADE VILA BORÃO 160,00 800,00
5.00 CENTRO SOCIAL - EUCALIPTOS 160,00 800,00
5.00 CENTRO SOCIAL SERRA DOS ENGENHOS 160,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 INTERNET- CLUBE ESQUINA BOM JESUS COMUNIDADE LINHA MENDES COMUNIDADE GUANXUMA CENTRO SOCIAL - DOM JOÃO BECKER COMUNIDADE VILA BORÃO CENTRO SOCIAL - EUCALIPTOS CENTRO SOCIAL SERRA DOS ENGENHOS 4.850,00
12/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 22/41753; 22/80943; 22/80917; 22/80892; 22/53373; 22/41754; 22/80891; 22/53374; 22/80916; 22/80944; 22/41756; 22/80912; 22/80947; 22/80887; 22/53376; 22/80946; 22/41755; 22/80913; 22/53375; 22/80888; 22/41750; 22/80921; 22/53370; 22/80896; 22/80939; 22/41769; 22/80920; 22/80895; 22/53389; 22/80940; 22/80941; 22/80894; 22/53371; 22/41751; 22/80919; 4.850,00
12/12/2024 Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 11310/2024, CB NET INTERNET LTDA 186,24
17/12/2024 Pagamento de Empenho 11310/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902942 4.663,76
TOTAL 4.850,00 4.850,00 4.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 12/12/2024 186,24 Lançada
TOTAL   186,24