Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11370 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS MIDIAS E EDIÇÃO REFERENTE DEZEMBRO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
7.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS MIDIAS E EDIÇÃO REFERENTE DEZEMBRO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
7.390,00 |
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20/12/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 29; |
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7.390,00 |
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TOTAL |
7.390,00 |
7.390,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
7.390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.