AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 105.
0,00
17.213,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 105.
17.213,15
02/02/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/51359138; 890/51360451; 890/51361306; 890/51366515; 890/51370667;
17.213,15
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17.213,15
TOTAL
17.213,15
17.213,15
17.213,15
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.