Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1172 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
0,00 |
11.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
11.400,00 |
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02/02/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/34; E/35; |
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11.400,00 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2024
LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - 89983 |
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11.400,00 |
TOTAL |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.