Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11788 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO 2024. |
0,00 |
591,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
INTERNET FIBRA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO 2024. |
591,53 |
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26/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 151/85899; |
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591,53 |
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TOTAL |
591,53 |
591,53 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
591,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.