Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11814 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSA REFERENTE TREZE DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
0,00 |
1.512,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2024 |
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSA REFERENTE TREZE DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. |
1.512,33 |
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27/12/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.512,33 |
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27/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11814/2024
CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.512,33 |
TOTAL |
1.512,33 |
1.512,33 |
1.512,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.