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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1193 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Especial
Projeto / Atividade: ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: FOLHA FÉRIAS 02/2024 0,00 665,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: FOLHA FÉRIAS 02/2024 665,77
02/02/2024 LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 665,77
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 665,77
TOTAL 665,77 665,77 665,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.