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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1210 Data de lançamento: 02/02/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 0,00 16.988,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2024 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 02/2024 16.988,11
02/02/2024 LIQUIDADO CFE FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO 2024 16.988,11
02/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA 56,48
02/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA 421,07
02/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA 577,65
02/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA 1.094,56
02/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA 1.950,20
02/02/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA 3.029,77
05/02/2024 Pagamento de Empenho 1210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.858,38
TOTAL 16.988,11 16.988,11 16.988,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - ASPS 02/02/2024 56,48 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - ASPS 02/02/2024 421,07 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ASPS 02/02/2024 577,65 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS 02/02/2024 1.094,56 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS 02/02/2024 1.950,20 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 02/02/2024 3.029,77 Lançada
TOTAL   7.129,73