MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/24 PARA O PREFEITO COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE, O CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/24 PARA O PREFEITO COMPARECER EM AUDIÊNCIAS COM O GOVERNADOR EDUARDO LEITE, O CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO.
150,00
07/02/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 194329
150,00
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2024
DOUGLAS FONTANA - 64984
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.