Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1290 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
CORRESPONDENCIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DAS GUIAS DE IPTU 2024. |
0,00 |
12.259,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2024 |
SERVIÇO DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS DAS GUIAS DE IPTU 2024. |
12.259,80 |
|
|
07/02/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
12.259,80 |
|
09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 |
|
|
12.259,80 |
TOTAL |
12.259,80 |
12.259,80 |
12.259,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.