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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 56 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GOLEIRA DE FUTEBOL PARA O COMPLEXO ESPORTIVO. 0,00 2.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA GOLEIRA DE FUTEBOL PARA O COMPLEXO ESPORTIVO. 2.120,00
01/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/147; 2.120,00
19/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2024 CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 2.120,00
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.