Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
61 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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16 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO EM COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INÍCIO DO ANO LETIVO. |
0,00 |
35,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
16 PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO EM COFFEE BREAK A SER SERVIDO NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INÍCIO DO ANO LETIVO. |
35,04 |
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19/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/125982; |
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35,04 |
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23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1411/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,04 |
TOTAL |
35,04 |
35,04 |
35,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.