Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM JHT LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1424 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
DEFESA CIVIL - ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023 (COMAJA)
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023. |
0,00 |
17.275,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023 (COMAJA)
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº120/2023. |
17.275,26 |
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15/02/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; |
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17.275,26 |
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23/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.275,26 |
TOTAL |
17.275,26 |
17.275,26 |
17.275,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.