Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1451 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
52 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024. |
0,00 |
10.012,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024. |
10.012,50 |
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19/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/184; |
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10.012,50 |
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26/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2024
MAURI MARCHESE ME - 66763 |
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10.012,50 |
TOTAL |
10.012,50 |
10.012,50 |
10.012,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.