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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 58 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI 1.160 m², ALDA ALZIRA ROTTA 448 m² CRIANÇA ESPERANÇA 354 m² AMALIA BRESOLIN BAMINI 584 m² LORI NATÁLIA KISSMANN 650 m² 0,00 4.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI 1.160 m², ALDA ALZIRA ROTTA 448 m² CRIANÇA ESPERANÇA 354 m² AMALIA BRESOLIN BAMINI 584 m² LORI NATÁLIA KISSMANN 650 m² 4.760,00
25/03/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 15248; 4.760,00
01/04/2024 Pagamento de Empenho 1463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.760,00
TOTAL 4.760,00 4.760,00 4.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.