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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1465 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 58 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS EMEFS AUGUSTO PERUZO 1.457 m² ALVARO RODRIGUES LEITÃO 2.000 m² ALEXANDRE TRAMONTINI 1.500 m² IMACULADA CONCEIÇÃO 2.850 m² EMILIO HENRIQUE SCHMITT 1.564 m² 7.807,00 7.807,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS EMEFS AUGUSTO PERUZO 1.457 m² ALVARO RODRIGUES LEITÃO 2.000 m² ALEXANDRE TRAMONTINI 1.500 m² IMACULADA CONCEIÇÃO 2.850 m² EMILIO HENRIQUE SCHMITT 1.564 m² 7.807,00
25/03/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 15247; 7.807,00
01/04/2024 Pagamento de Empenho 1465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.807,00
TOTAL 7.807,00 7.807,00 7.807,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.