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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50 ÓCULOS DE SEGURANÇA 50 CAPACETES DE SEGURANÇA 80 LUVAS DE VAQUETA 80 LUVAS DE POLIAMIDA 80 PARES DE CALÇADOS TIPO BOTINA 80 PROTETORES AUDITIVOS EM SILICONE 80 PROTESTORES AUDITIVOS EM CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES. 0,00 17.155,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 50 ÓCULOS DE SEGURANÇA 50 CAPACETES DE SEGURANÇA 80 LUVAS DE VAQUETA 80 LUVAS DE POLIAMIDA 80 PARES DE CALÇADOS TIPO BOTINA 80 PROTETORES AUDITIVOS EM SILICONE 80 PROTESTORES AUDITIVOS EM CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES. 17.155,20
01/03/2024 LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 890/51871619; 890/51870747; 17.155,20
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1478/2024 GUILHERME MARION - 85527 17.155,20
TOTAL 17.155,20 17.155,20 17.155,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.