Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1482 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
REFORMA DE CASAS POPULARES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO REFORMA A SER APLICADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4470/2024. |
0,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
AUXÍLIO REFORMA A SER APLICADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4470/2024. |
5.500,00 |
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21/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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5.500,00 |
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23/02/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007890
PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2024
SANDRA REGINA MARQUES DE OLIVEIRA - 82549 |
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5.500,00 |
TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.