Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISANDRO MARCELO SCHERER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
COLCHONETES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
63 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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20 COLCHONETES PARA USO NO TEMPO INTEGRAL DA CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2024 |
20 COLCHONETES PARA USO NO TEMPO INTEGRAL DA CMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
2.200,00 |
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26/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/10; |
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2.200,00 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2024
ELISANDRO MARCELO SCHERER MEI - 87759 |
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2.200,00 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.