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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1497 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: GUINCHO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 84 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº181 0,00 1.719,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO Nº181 1.719,60
26/02/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/3303; 1.719,60
01/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2024 FAGNER DOS SANTOS - 64823 1.719,60
TOTAL 1.719,60 1.719,60 1.719,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.