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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MORGANA DA SILVA NEVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1502 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 20/02/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 6ª CRS SOBRE VIGILÂNCIA DO AEDES AEGYPTI. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA RECEBIDA NESTA DATA PARA REGITRO CONTÁBIL. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 20/02/24 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA 6ª CRS SOBRE VIGILÂNCIA DO AEDES AEGYPTI. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA RECEBIDA NESTA DATA PARA REGITRO CONTÁBIL. 60,00
21/02/2024 LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 526078 60,00
27/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2024 MORGANA DA SILVA NEVES - 82601 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.