Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAVALLI PALACE HOTEL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1538 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
Natureza da despesa: |
HOTEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
HOSPEDAGEM DAS DUPLAS CLAUS E VANESSA E ANTONY E GABRIEL QUE REALIZARAM SHOWS NO NATAL ESPERANÇA 2023. |
0,00 |
4.264,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
HOSPEDAGEM DAS DUPLAS CLAUS E VANESSA E ANTONY E GABRIEL QUE REALIZARAM SHOWS NO NATAL ESPERANÇA 2023. |
4.264,02 |
|
|
27/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº e/592; |
|
4.264,02 |
|
05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2024
CAVALLI PALACE HOTEL LTDA - 92681 |
|
|
4.264,02 |
TOTAL |
4.264,02 |
4.264,02 |
4.264,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.