AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 132.
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16.252,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 132.
16.252,80
29/05/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/55108971; 890/55111918; 890/55112863; 890/55118652;
16.252,80
09/07/2024
Pagamento de Empenho 1561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
16.252,80
TOTAL
16.252,80
16.252,80
16.252,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.