Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1578 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 UND DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO,
100 CANETAS MARCA TEXTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.879,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
02 UND DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO,
100 CANETAS MARCA TEXTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.879,96 |
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16/10/2024 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-1.879,96 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.