Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REPAROS EM BANHEIROS E CONSERTOS ELÉTRICOS NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
REPAROS EM BANHEIROS E CONSERTOS ELÉTRICOS NO MÓDULO ESPORTIVO. |
6.000,00 |
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27/02/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/14; |
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6.000,00 |
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01/03/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2024
FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 |
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6.000,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.