Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICE BRAATZ ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1588 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
25.303,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
25.303,05 |
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05/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/284; 1/283; 1/280; |
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2.816,54 |
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18/03/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-22.486,51 |
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22/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1588/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.816,54 |
TOTAL |
2.816,54 |
2.816,54 |
2.816,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.