Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1601 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
30 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORGANICOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº357/2023. |
0,00 |
50.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS ORGANICOS DOMICILIARES URBANOS E RURAIS DO MUNICÍPIO, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº357/2023. |
50.125,00 |
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27/02/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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50.125,00 |
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29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50.125,00 |
TOTAL |
50.125,00 |
50.125,00 |
50.125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.