Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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62 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 300mm, CLASSE PS-2, (MF) COMPRIMETNO 1000mm PARA
USO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
4.030,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
62 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 300mm, CLASSE PS-2, (MF) COMPRIMETNO 1000mm PARA
USO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
4.030,00 |
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17/01/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 3202; |
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4.030,00 |
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25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 166/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.030,00 |
TOTAL |
4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.