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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1959 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIVULGAÇÃO EM FORMATO DE RADIOFUSÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 DIVULGAÇÃO EM FORMATO DE RADIOFUSÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 15.000,00
25/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 15893; 600,00
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 15893; 600,00
08/04/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 15892; 600,00
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 15892; 600,00
23/04/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 15997; 800,00
03/05/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº U/16016; 800,00
13/05/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº U/16082; 1.200,00
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
16/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1959/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1959/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº U/16082; RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 1.200,00
11/06/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 16157; 800,00
27/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 16157; 800,00
02/07/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 16243 E16242; 1.600,00
08/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 9259; 1.600,00
TOTAL 15.000,00 6.400,00 6.400,00
SALDO A PAGAR 8.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.