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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1965 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIVULGAÇÃO EM FORMATO DE JORNAL ELETRÔNICO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 0,00 52.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 DIVULGAÇÃO EM FORMATO DE JORNAL ELETRÔNICO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 52.500,00
15/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2404; 3.500,00
22/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2404; 3.500,00
25/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 6; 4.900,00
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 6; 4.900,00
06/05/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 14; 5.194,00
08/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 14; 5.194,00
11/06/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 19; 4.900,00
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 19; 4.900,00
02/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 23; 4.900,00
05/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23 4.900,00
30/07/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 28; 4.990,00
01/08/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº E/28; 4.990,00
01/08/2024 NOTA FISCAL DUPLICADA -4.990,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28; 4.990,00
27/08/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/37; E/42; E/39; E/36; E/38; E/35; 6.240,00
03/09/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/49; 5.000,00
05/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1965/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº E/37; E/42; E/39; E/36; E/38; E/35; MORGANA DRESCH HANSEN EPP - 92624 6.240,00
13/09/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 52; 53; 54; 750,00
23/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.000,00
23/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
30/09/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 43; 4.990,00
01/10/2024 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -7.136,00
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 43; 4.990,00
TOTAL 45.364,00 45.364,00 45.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.