Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,06/03/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SETEC, COSEMS E CIB. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
02 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,06/03/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SETEC, COSEMS E CIB. |
300,00 |
|
|
06/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/565; |
|
300,00 |
|
20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2024
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.