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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2090 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,06/03/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SETEC, COSEMS E CIB. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 02 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 05,06/03/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SETEC, COSEMS E CIB. 300,00
06/03/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/565; 300,00
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2024 MARILEISA VALANDRO - 50801 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.