Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2140 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2024 |
0,00 |
1.008,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2024 |
1.008,08 |
|
|
07/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE MARÇO 2024 |
|
1.008,08 |
|
11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.008,08 |
TOTAL |
1.008,08 |
1.008,08 |
1.008,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.