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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2148 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/03/24 PARA LEVAR IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA CONSERTO. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 08/03/24 PARA LEVAR IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PARA CONSERTO. 60,00
08/03/2024 LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 2223 60,00
20/03/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2024 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.