Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2153 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023 COMAJA
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023. |
0,00 |
14.824,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2023 COMAJA
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2023. |
14.824,45 |
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08/03/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/49; |
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14.824,45 |
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22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2024
IVO ANDRE DOS SANTOS - 92570 |
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14.824,45 |
TOTAL |
14.824,45 |
14.824,45 |
14.824,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.