Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
BEBIDA LÁCTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2024. |
403,27 |
|
|
23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 2107157 |
|
57,40 |
|
26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
57,40 |
13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2130749; |
|
58,50 |
|
22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
58,50 |
05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2211349; |
|
51,48 |
|
15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51,48 |
06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2297713; |
|
60,84 |
|
12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,84 |
09/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2331161; |
|
175,05 |
|
11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
175,05 |
TOTAL |
403,27 |
403,27 |
403,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.