Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BEBIDA LÁCTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2024. |
403,27 |
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| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 2107157 |
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57,40 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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57,40 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2130749; |
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58,50 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,50 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2211349; |
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51,48 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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51,48 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2297713; |
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60,84 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,84 |
| 09/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2331161; |
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175,05 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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175,05 |
| TOTAL |
403,27 |
403,27 |
403,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |