Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
BEBIDA LÁCTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2024. |
4.799,90 |
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23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO..NF 2107157 |
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689,60 |
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26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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689,60 |
13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2130749; |
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684,75 |
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22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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684,75 |
05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2211349; |
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501,93 |
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15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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501,93 |
06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2297713; |
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593,19 |
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12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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593,19 |
09/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2331161; |
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399,94 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,94 |
TOTAL |
4.799,90 |
2.869,41 |
2.869,41 |
SALDO A PAGAR |
1.930,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.