Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
DOCE DE FRUTAS E POLPA DE SUCO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº44/2024. |
3.946,19 |
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18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/341017; |
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742,89 |
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19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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742,89 |
23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 224/951561; |
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742,89 |
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26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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742,89 |
11/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 227/487027; |
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474,24 |
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11/07/2024 |
liquidado indevidamente |
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-474,24 |
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05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 228/520001; 228/520002; |
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1.475,76 |
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15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.475,76 |
16/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 229/253812; |
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516,95 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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516,95 |
TOTAL |
3.946,19 |
3.478,49 |
3.478,49 |
SALDO A PAGAR |
467,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.