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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2183 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. 0,00 2.658,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. 2.658,45
23/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 819733 669,00
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 669,00
11/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819734; 670,08
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 670,08
04/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 220/819735; 657,00
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 657,00
06/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819736; 662,37
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 662,37
TOTAL 2.658,45 2.658,45 2.658,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.