Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA CONGELADA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº48/2024. |
3.721,15 |
|
|
03/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 220/820036; |
|
921,00 |
|
09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2024
NEUZA MARIA ROSSI PRATES - 80780 |
|
|
921,00 |
11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 218/368083; |
|
921,36 |
|
14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
921,36 |
16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 218/368084; |
|
904,53 |
|
23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
904,53 |
15/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/368085; |
|
974,26 |
|
20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
974,26 |
TOTAL |
3.721,15 |
3.721,15 |
3.721,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.