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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INACIO BROCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. 0,00 9.269,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. 9.269,26
09/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 221/321823; 221/321822 2.319,00
16/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.319,00
15/05/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 221/321826; 1.425,12
22/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.425,12
11/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 221/321827; 892,08
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 892,08
02/09/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 251176,251175 2.313,00
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.313,00
27/09/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 225/251181; 2.320,06
01/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.320,06
TOTAL 9.269,26 9.269,26 9.269,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.