Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. |
9.269,26 |
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09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 221/321823; 221/321822 |
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2.319,00 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.319,00 |
15/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 221/321826; |
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1.425,12 |
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22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.425,12 |
11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 221/321827; |
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892,08 |
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14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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892,08 |
02/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 251176,251175 |
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2.313,00 |
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06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.313,00 |
27/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 225/251181; |
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2.320,06 |
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01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.320,06 |
TOTAL |
9.269,26 |
9.269,26 |
9.269,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.