Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2212 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULOS Nº74,141,128,185
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
VEÍCULOS Nº74,141,128,185
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
1.840,00 |
|
|
12/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49; |
|
1.840,00 |
|
26/03/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001489
PAGTO. REF. EMPENHO 2212/2024
FABRICIA PRATES DE OLIVEIRA MEI - 89444 |
|
|
1.840,00 |
TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.