Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
93 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BRITA E PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3664/2023 DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.755,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
BRITA E PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3664/2023 DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
12.755,76 |
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14/03/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/6852; |
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12.755,76 |
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20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2024
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 |
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12.755,76 |
TOTAL |
12.755,76 |
12.755,76 |
12.755,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.