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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 93 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BRITA E PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3664/2023 DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. 0,00 12.755,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 BRITA E PEDRISCO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3664/2023 DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. 12.755,76
14/03/2024 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/6852; 12.755,76
20/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2024 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 12.755,76
TOTAL 12.755,76 12.755,76 12.755,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.