Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WELERSON FERREIRA DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2251 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AULAS DE MÚSICA E DANÇA PARA 10 OFICINAS DO CRAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 09/03/2024 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº11/2023. |
0,00 |
805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
AULAS DE MÚSICA E DANÇA PARA 10 OFICINAS DO CRAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 09/03/2024 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº11/2023. |
805,00 |
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12/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3; |
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805,00 |
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20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2024
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS MEI - 89850 |
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805,00 |
TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.